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공약사업 재정운영계획

재정 현황(단위:천원)

재정 현황
구분 2017년
(본예산)
2016년
(본예산)
증감
금액 비율(%)
합계 703,582,915 688,991,922 34,590,993 5.17
일반회계 688,586,000 652,138,000 36,448,000 5.59
특별회계 14,996,915 16,853,922 △1,857,007 △11.02
  주민소득지원 및 생활안정기금 1,892,903 1,574,479 318,424 20.22
  의료급여기금 1,506,858 1,155,248 351,610 30.44
  발전소주변지역 지원사업 8,000 22,100 △14,100 △63.80
  주차장 11,331,154 13,692,095 △2,360,941 △17.24
  금연환경조성 258,000 410,000 △152,000 △37.07

재정전망

  • ▶ 세입

    - 자체재원
      · 지방세 수입의 경우 과표인상 등에 따라 재산세 증가가 예상
      · 세외수입의 경우 재산 매각수입 및 징수교부금은 소폭 증가가 예상되나, 재산임대 수입은 감소 전망

    - 의존재원
      · 서울시 조정교부금 지원 2016년 대비 7.7% 상승된 137억원 증가
      · 기초연금, 무상보육 등 보편적 복지사업 확대에 따라 국․시비 보조금 36억 증가


  • ▶ 세출

    - 공무원 인건비 3.5% 인상 등에 따라 인력운영비 증가

    - 주민참여예산 28개 사업 500,000천원 반영

4개년 재정운영계획

중기지방재정계획(2017~2021)보기